Fiscalidad internacional y transfronteriza
Estructuración transfronteriza y análisis de convenios para grupos que operan en varias jurisdicciones. Determinamos dónde se grava el beneficio, mantenemos bajo control el riesgo de establecimiento permanente y nos aseguramos de que la eliminación de la doble imposición se aplique correctamente.
Qué incluye
- Análisis de convenios de doble imposición y determinación de la residencia
- Mapeo y mitigación del riesgo de establecimiento permanente
- Evaluación de la titularidad real a efectos de la aplicación de convenios y directivas
- Análisis y reporte de sociedades extranjeras controladas (CFC)
- Aplicación de las Directivas UE matriz-filial y de intereses y cánones
- Cálculo del crédito por impuestos extranjeros y del método de exención
- Estructuras de financiación transfronteriza y de cash pooling
- Localización de la sociedad holding y planificación de la sustancia
- Reglas antihíbridos y su aplicación
- Revisión de la exposición a la cláusula general antiabuso (GAAR)
- Coordinación de la exención en retención con el país de la fuente
- Apoyo a la inversión entrante en Polonia y a la expansión saliente
- Coordinación con asesores fiscales extranjeros en posiciones multijurisdiccionales
- Documentación de soporte de las solicitudes de beneficios de convenio
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